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    财政收支审计决定整改落实情况公告

    信息发布者:lidingbo
    2017-06-21 09:28:17   转载

    根据(麻审报〔201628号、麻审报〔201629号)和(麻审决〔201622号)文件要求,董干镇人民政府高度重视,对审计决定进行专题研究并及时进行整改落实。现将整改落实情况公告如下:

    一、审计决定的执行情况

    (一)关于应上缴结转2年以上的结余资金149.6  万元未上缴国库的问题

    整改情况:于2016525全部上缴国库。

    (二)关于往来款规模过大及未及时清理问题

    整改情况:董干镇人民政府高度重视,及时成立整改工作领导小组并研究提出整改落实意见,加强应收款项及暂付款项的管理,严格控制规模,及时进行清理,督促施工单位对预付账款及时开票列支冲账,加快工程建设进度,并按工程进度凭票支付进度款,及时完成项目报账,严禁进行预付。

    (三)关于固定资产管理不规范问题

    整改情况:于201661630对董干镇固定资产进行了全面的清查盘点,做好资产建账、核算和登记工作,对资产进行盘盈、盘亏处理,对达到报废条件的,按规定上报审批后报废,对已报废的,及时减少账面和卡片记录,对没有记录固定资产账和固定资产卡片的,及时补记固定资产账和固定资产卡片,保证做到账实、账卡、卡实相符,并建立动态机制,强化资产动态管理。

    二、审计建议的采纳情况

    (一)建立定期清理机制,压缩结余结转资金规模。董干镇人民政府根据县审计局和县财政局的要求建立每月定期清理机制,按时上报结余资金清理情况,摸清底数、分类处理,切实压缩结余结转资金规模。加大对财政结余结转资金的统筹使用力度,对地方本级财政预算安排形成的结转项目,结转年度超过2年的,严格按照相关规定上缴县级财政,将存量资金按照相关规定用实用活。加强对非税收入管理,严格按规定及时足额将非税收入上缴县级财政。

    (二)针对往来款规模过大及未及时清理的问题。董干镇人民政府已督促财政所严格按照行政事业单位会计制度进行核算,清理并规范使用会计科目,督促项目施工单位及时开票冲账,切实缩减往来款规模,对不规范的账务逐步调整规范。

    (三)针对固定资产管理不规范的问题。董干镇人民政府已加强了固定资产的日常动态管理,按时清理、核对,做到账实相符。


    董干镇人民政府 201768


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